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索引号: q109729--2024-0009 主题分类: 综合政务
发布机构: 新建区商务局 生成日期: 2024-01-26
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
南昌市新建区商务局2024年单位预算  
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附件1

南昌市新建区商务2024年单位预算

第一部分  南昌市新建区商务局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市新建区商务2024年单位预算表

一、收支预算总表》

二、单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表                             

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌市新建区商务2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 南昌市新建区商务局概况

一、单位主要职责

                   根据新府办发(2014113号文件,新建区商务局为区人民政府工作部门,正科级建制。主要职责是:

1)负责贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律、法规和方针、政策;拟定全区国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划,并组织实施。

2)负责拟定年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息;参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

3)负责推进流通产业结构调整,贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施;负责商贸服务行业管理,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4)负责会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动,整顿和规范市场经济秩序;参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理;协同有关部门做好商贸企业视频卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

5)负责促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和全区商业网点规划、商业体系建设的工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;按规定权限对兴办商品市场、加油站进行资格审查报批,并依法监督;负责指导、协调全区商贸业的经济发展工作。

6)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作;按有关规定对酒类流通、成品油流通和食盐经营进行监督管理;负责研究制定药品流通行业发展规划和政策,配合实施国家基本药物制度。

7)负责促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立;负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作;负责管理机电产品进出口工作;指导和协调加工贸易工作;负责出口加工区的指导协调和审核报批等工作。

8)负责牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定本区促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施;推动服务外包平台建设。

9)负责涉及世贸组织规则的相关工作;承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

10)负责指导、协调、管理利用外资工作;组织拟定优化投资环境的措施;负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作;依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题;负责国家经济技术开发区的审核报批工作;为来区投资者在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

11)负责对外经济合作工作;依法核准、推进本区企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及捐赠;负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

12)承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024南昌市新建区商务局共有预算单位1个,包括局本级编制人数小计16人,其中:行政编制6人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制10人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数10人,其中:在职人数小计10人,包括行政人员3人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员7人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人数小计0人;退休人员小计24人。遗属人数0人。

第二部分 南昌市新建区商务2024年单位预算表

详见附表)

(注:由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;表格详见附件,若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市新建区商务2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024南昌市新建区商务局收入预算总额为2032.92万元,较上年增加36.23万元,增长1.81%,主要原因是其他收入增加。其中:财政拨款收入332.92万元,较上年预算安排减少63.77万元,主要原因是严格控制开支,落实过紧日子教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,主要原因是未发生事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,主要原因是未发生事业单位经营收入800万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,主要原因是与上年安排保持一致附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,主要原因是未发生上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,主要原因是未发生其他收入900万元,较上年预算安排增加100万元,主要原因是其他收入增加使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,主要原因是未发生上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,主要原因是未发生

(二)支出预算情况

2024南昌市新建区商务局支出预算总额为2032.92万元,较上年增加36.23万元,增长1.81%,主要原因是其他收入增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出274.92万元,其中:工资福利支出253.61万元、商品和服务支出20万元、对个人和家庭的补助1.31万元、资本性支出0万元;项目支出1758万元

按支出功能科目划分:一般公共服务2032.92万元,较上年预算安排增加36.23万元

(三)财政拨款支出情况

2024南昌市新建区商务局财政拨款支出预算332.92万元,较上年减少63.77万元,下降1.6%,主要原因是严格控制开支

按支出功能科目划分:一般公共服务332.92万元,较上年预算安排减少63.77万元,主要原因是严格控制开支。

按支出项目类别划分:基本支出274.92万元,项目支出58万元

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要情况说明

2024年部门机关运行经费为78万元,比上年预算减少19万元,下降19%,主要原因是严格控制开支

(七)政府采购情况说明

2024年部门所属各单位政府采购预算总额2万元。其中,政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,

政府采购服务预算0万元。(为0的内容也应保留,如政府采购货物预算0万元

(八)国有资产占有使用情况

截至20231231日,单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车实有数2辆。2024单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0设备0万元(为0的内容也应保留,如单位共有车辆0

(九)南昌市新建区商务局项目情况说明

1.区商务工作经费项目

1)项目概述区商务工作经费项目

2)立项依据三定方案

3)实施主体:南昌市新建区商务局

4)实施方案:区商务工作经费实施方案

5)实施周期:一年

6)年度预算安排:58

2.其他资金项目

1)项目概述其他资金项目

2)立项依据三定方案

3)实施主体:南昌市新建区商务局

4)实施方案:其他资金项目实施方案

5)实施周期:一年

6)年度预算安排:900

3.租金返还项目

1)项目概述租金返还项目

2)立项依据三定方案

3)实施主体:南昌市新建区商务局

4)实施方案:租金返还实施方案

5)实施周期:一年

6)年度预算安排:800

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024南昌市新建区商务局三公经费财政拨款安排16万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费6万元,比上年减少6万元。主要原

因是1、本单位已设立食堂,2、严格控制开支

3.公务用车运行维护费10万元,比上年增加/减少0万元。

主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元,比上年增加/减少0万元。主

要原因是与上年保持一致。

(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明与上年保持一致)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

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